Asistir al curso de "Los Órganos Internos de Control como agente transformador del servicio público: Actualización en matería de control interno, gestión de riesgos y auditoría".

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
agosto
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Benito Juárez
País de destino
México

Estado de destino

Ciudad de destino
Chetumal
Motivo del encargo o comisión
Asistir al curso de "Los Órganos Internos de Control como agente transformador del servicio público
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Importe ejercido por partida de pasaje terrestre
1197.00
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
1197.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
905.12
Viáticos comprobados
184.00
Viáticos no comprobables
181.02
Importe ejercido por partida de viáticos
365.02
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1562.02
Importe total no erogado
2027.64
Reportes
Actividades realizadas
Se participo en varias de las sesiones asincronicas, sincronicas en una modalidad semipresencial en el cual se vieron los temas como: profesionalización del servicio público y de los OI, principios e instrumentos legales y deontologicos que son transversales al servicio público y se vinculan con el marco de actuacion de los OIC y derecho a la buena administracion pública desde el enfoque de los derechos humanos.
Resultados obtenidos
Al concluir el curso se obtuvo una constancia que acredita que se obtuvo los conocimientos esperados, así mismo se obtuvo conocimientos sobre: la prevención de la corrupción, los derechos humanos en la prevencion de la corrupción, los derechos humanos en la atención y sanción de las responsabilidades administrativas además de obtener información en temas de control interno como: modelos, procesos y herramientas.
Contribuciones
Para el área de Órgano Interno de Control fue de gran ayuda debido a que se obtuvo respuestas a dudas con respecto a temas de gestión de riesgos, control interno y auditorias.
Conclusiones
Este curso nos esclareció en varios ambitos que le compete a nuestra unidad de trabajo y la comunicación que debe de existir con las diversas áreas involucradas dentro de la Universidad para el manejo de la gestión de riesgos, auditorias y revisiones.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Órgano Interno de Control
Importe total de la comisión
1562.02
Nombre completo
RAMON FRANCISCO CONRADO MOGUEL
Cargo
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL