CON EL ONJETIVO DE COORDINAR LA ENTREGA DE INUSMOS(MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA) AL CIPI CARMELINA DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN Y TRASLADO DE UTENZILIOS DEL MISMO, AL SISTEMA DIF ESTATAL DE LA CIUDAD DE CHETUMA, ASI COMO CAMBIO DE VALVULA DEL TANQ

Datos Generales
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
febrero
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Ciudad de destino
PLAYA DEL CARMEN MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.
Motivo del encargo o comisión
CON EL ONJETIVO DE COORDINAR LA ENTREGA DE INUSMOS(MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA) AL CIPI CARMELINA DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN Y TRASLADO DE UTENZILIOS DEL MISMO, AL SISTEMA DIF ESTATAL DE LA CIUDAD DE CHETUMA, ASI COMO CAMBIO DE VALVULA DEL TANQ
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
1187.97
Viáticos comprobados
831.01
Viáticos no comprobables
356.96
Importe ejercido por partida de viáticos
831.96
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
831.01
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
831.01
Importe total no erogado
356.96
Reportes
Actividades realizadas
SE DESINSTALO UN TANQUE ESTACIONARIO Y SE INSTALO UNO NUEVO , SE CAMBIO UNA VALVULA DE LLENAOD DE GAS Y SE REALIZARON UNOS DICTAMENES DE UNAS LICUADORAS INDUSTRALES Y SE TRAJERON A CHETUMAL
Resultados obtenidos
REALICE LA SUPERVICION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN CIPI CARMELINA
Contribuciones
REALIZE DETALLES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
Conclusiones
CONCLUIMOS LOS TRABAJOS RALIZADFOS EN CIPI CARMELINA.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVOS/DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS.
Importe total de la comisión
1187.97
Nombre completo
ADRIANA GABRIELA MINGUER LOPEZ
Cargo
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO