con motivo de llevar a cabo la entrega de material de limpieza en las delegaciones de Benito Juárez y Solidaridad de este Centro.

Datos Generales
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
junio
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Ciudad de destino
Solidaridad y Benito Juárez
Motivo del encargo o comisión
Llevar a cabo la entrega de material en las delegaciones de Benito Juárez y Solidaridad del Centro de Conciliación y revisión de las áreas
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
512.50
Viáticos ministrados
1357.68
Viáticos comprobados
1357.68
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
1357.68
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1357.68
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1870.18
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
por motivo de llevar a cabo la entrega de material y revisión de las áreas en las delegaciones de Benito Juárez y Solidaridad.
Resultados obtenidos
entrega del material de limpieza oportunamente
Contribuciones
para poder tener las áreas del mismo centro de conciliación tanto de los municipios de playa del Carmen y Benito Juárez.
Conclusiones
con la satisfacción de que todo lo que se propuso se pudo realizar en tiempo y forma sin novedad
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección Administrativa y Financiera - Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Nota
La factura de hospedaje es compartida por tres personas.
Importe total de la comisión
1870.18
Nombre completo
Alejandro Rejon Chan
Cargo
Oficios del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales