Entrega de material de papelería e insumos de oficina y material de limpieza en las oficinas de la Agencia en la zona norte.

Datos Generales
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2024
Periodo que se reporta
julio
Tipo de viaje
Local
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Ciudad de destino
CANCUN
Motivo del encargo o comisión
Entrega de material de papelería e insumos de oficina y material de limpieza en las oficinas de la Agencia en la zona norte.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Hospedaje
1085.70
Viáticos ministrados
1139.98
Viáticos comprobados
1139.98
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
2225.68
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1200.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2225.68
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
Entregó material de papelería e insumos de oficina y material de limpieza en las oficinas de la Agencia en la zona norte.
Resultados obtenidos
Se entrego e tiempo y forma el material solicitado por las áreas administrativas de las oficinas de la Agencia en Cancún.
Contribuciones
Se cumplió de manera satisfactoria con la comisión asignada por mis superiores.
Conclusiones
Se cumplió de manera satisfactoria con la comisión asignada por mis superiores.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Importe total de la comisión
2225.68
Nombre completo
JORGE CARLOS PECH TUN
Cargo
JEFE DE OFICINA