IFEQROO.DCYSO.DZN.0113.18

Datos Generales
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
octubre
Tipo de viaje
Nacional
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
CANCUN
Municipio de origen
Benito Juárez
País de destino
México

Estado de destino

Ciudad de destino
COZUMEL
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISION DE ESCUELAS, VERIFICAR EL PROCESO Y LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS CON EL INSTITUTO PARA LA DEBIDA EJECUCION DE LOS RECURSOS
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Viáticos comprobados
1305.00
Importe ejercido por partida de viáticos
1305.00
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1445.02
Importe total no erogado
140.02
Reportes
Actividades realizadas
SE SALIO DE LA CIUDAD DE CANCUN HACIA LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN PARA ABORDAR EL BARCO Y CRUZAR HACIA LA ISLA DE COZUMEL DONDE SE REALIZARON LOS RECORRIDOS DE SUPERVISION EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO
Resultados obtenidos
SE OBTUVIERON RESULTADOS POSITIVOS DEBIDO A QUE SE REALIZARON LAS OBSERVACIONES ADECUADAS CON RESPECTO A LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DIERON INDICACIONES EN LAS ESCUELAS DONDE LAS EMPRESAS TIENEN CIERTO ATRASO DE LOS TRABAJOS
Contribuciones
SE CONTRIBUYO EN EL MANEJO ADECUADO DEL RECURSO YA QUE SE VERIFICARON QUE LOS MATERIALES SEAN ADECUADOS COMO MARCA EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN
Conclusiones
SE CONCLUYE CON LAS INDICACIONES DADAS A LA CONTRATISTA YA TERMINADO EL RECORRIDO EN LAS ESCUELAS SE PROCEDIO A ABORDAR EL BARCO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CANCUN
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Importe total de la comisión
1453.02