Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
noviembre
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
PUEBLA-PUEBLA
Motivo del encargo o comisión
Participación en la L Asamblea General Ordinaria de la Amocvies con el tema "Gobernabilidad y Fiscalización en la Instituciones de Educación Superior" siendo cede la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Importe ejercido por partida de pasaje terrestre
620.00
Importe ejercido por partida de pasaje aéreo
3586.43
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
4205.43
Hospedaje
0.00
Viáticos comprobados
2642.50
Importe ejercido por partida de viáticos
2642.50
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1942.50
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
6850.93
Importe total no erogado
887.50
Reportes
Actividades realizadas
Participación en la L Asamblea General Ordinaria de la Amocvies con el tema "Gobernabilidad y Fiscalización en la Instituciones de Educación Superior" siendo cede la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde se realizaron diversas actividades con los representantes de las Universidades Públicas del país, para la capacitación, análisis e intercambio de las funciones de los Órganos Internos de Control y la gobernabilidad
Resultados obtenidos
Obtener información y actualización de la Auditoria Interna de sobre las prácticas que realizan las Universidades del país, respecto de temas de interés como promover el desarrollo institucional, fortalecimiento del proceso administrativo y reducir los riesgos para el logro de los objetivos institucionales y fortalecimiento de Control Interno.
Contribuciones
Participar en trabajos coordinados con otras Universidades e intercambio de información sobre los temas de interés en los Órganos Internos de Control.
Conclusiones
Se obtiene información importante y relevante para complementar las acciones de control que se realiza en la Universidad dentro del proceso de acciones preventivas y de mejora continua.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
AUDITORIA INTERNA Y DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Importe total de la comisión
7737.43