Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
octubre
Tipo de viaje
Nacional
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Mérida
Motivo del encargo o comisión
Participación en la LXIII Asamblea General Ordinaria de la AMOCVIES, A. C., "El impulso a la integridad como misión de los Órganos Internos de Control"
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Hospedaje
2359.50
Importe ejercido por partida de viáticos
1843.35
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
4202.85
Importe total no erogado
2237.15
Reportes
Actividades realizadas
Asistencia al ciclo de conferencias ofrecidas con marco en la LXIII Asamblea General Ordinaria de la AMOCVIES, A. C., "El impulso a la integridad como misión de los Órganos Internos de Control"
Resultados obtenidos
Asistencia al ciclo de conferencias ofrecidas con marco en la LXIII Asamblea General Ordinaria de la AMOCVIES, A. C., "El impulso a la integridad como misión de los Órganos Internos de Control"
los temas abordados fueron entre otros: control interno, ética e integridad, fiscalización de la Instituciones de Educación Superior, Sistema Nacional Anticorrupción, riesgos en la contabilidad.
los temas abordados fueron entre otros: control interno, ética e integridad, fiscalización de la Instituciones de Educación Superior, Sistema Nacional Anticorrupción, riesgos en la contabilidad.
Contribuciones
Asistencia al ciclo de conferencias ofrecidas con marco en la LXIII Asamblea General Ordinaria de la AMOCVIES, A. C., "El impulso a la integridad como misión de los Órganos Internos de Control"
los temas abordados fueron entre otros: control interno, ética e integridad, fiscalización de la Instituciones de Educación Superior, Sistema Nacional Anticorrupción, riesgos en la contabilidad.
los temas abordados fueron entre otros: control interno, ética e integridad, fiscalización de la Instituciones de Educación Superior, Sistema Nacional Anticorrupción, riesgos en la contabilidad.
Conclusiones
Asistencia al ciclo de conferencias ofrecidas con marco en la LXIII Asamblea General Ordinaria de la AMOCVIES, A. C., "El impulso a la integridad como misión de los Órganos Internos de Control"
los temas abordados fueron entre otros: control interno, ética e integridad, fiscalización de la Instituciones de Educación Superior, Sistema Nacional Anticorrupción, riesgos en la contabilidad.
los temas abordados fueron entre otros: control interno, ética e integridad, fiscalización de la Instituciones de Educación Superior, Sistema Nacional Anticorrupción, riesgos en la contabilidad.
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
AUDITORÍA INTERNA
Importe total de la comisión
3386.75
Nombre completo
KEILA SARAI GÓMEZ COLLI
Cargo
ANALISTA