REQ.116/2024 (07-09 AGOSTO 2024) COMISION A CD.DE CHETUMAL PARA RECOGER 1000 PZAS.MEDIDORES AL ALMACEN GENERAL

Datos Generales
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2024
Periodo que se reporta
agosto
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
QUINTANA ROO
Ciudad de origen
CHETUMAL
Municipio de origen
Cozumel
País de destino
México

Estado de destino

Ciudad de destino
CHETUMAL Q,R.O.O.
Motivo del encargo o comisión
RECOGER MIL MEDIDORES EN EL ALMACEN GENERAL
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
1236.00
Viáticos ministrados
1900.00
Viáticos comprobados
1886.00
Viáticos no comprobables
14.00
Importe ejercido por partida de viáticos
1900.00
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales
Importe ejercido por partida
4800.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
7922.00
Importe total no erogado
1006.00
Reportes
Actividades realizadas
EL DIA MIERCOLES 07 DE AGOSTO 2024 NOS COMISIONARON A LA CD. DE CHETUMAL Q,ROOPARA RECOGER MIL MEDIDORES EN ALMACEN GENERAL CON LA UNIDAD CHEVROLET S-10 REDILAS CON PLACAS DE CIRCULACION TB-0282-M
Resultados obtenidos
SALIENDO DE COZUMEL-CALICA A LAS 12:30 PM EN FERRY PARA AUTOS PARA TOMAR CARRETERA 3:00PM Y LLEGAR AL DESTINO A LAS 7:15 PM REPORTANDO A DIR.GRAL LA LLEGADA Y CONTINUAR AL DIA SIGUIENTE LA CARGA DE LOS MATERIALES .
Contribuciones
JUEVES 08 DE AGOSTO NOS DIRIGIMOS AL ALMACÉN GENERAL A CARGAR LOS MEDIDORES Y OTROS MATERIALES PARA LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL.
Conclusiones
SE RESGUARDO Y EN LONO LA UNIDAD CON LOS MATERALES PARA SALIR 5:00 AM RUMBO A CALICA PÁRA EL CRUCE EN FERRY A LAS 16:00 HRS. A COZUMEL Y LLEGAR A LAS 19:00 PM .Y RESGUARDAR LOS MATERIALES EN ALMACEN DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
AREA RECURSOS FINANCIEROS
Nota
DANDO COMO TERMINADA LA COMISION CON LO ENCOMENDADO PARA LA OPERACIÓN.
Importe total de la comisión
8928.00
Nombre completo
MARCO ANTONIO LOPEZ PARRA
Cargo
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES