Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
Titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
enero
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
TULUM
Municipio de origen
Tulum
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CANCUN
Motivo del encargo o comisión
REPRESENTACION DEL PLANTEL
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Viáticos ministrados
414.96
Viáticos comprobados
414.96
Importe ejercido por partida de viáticos
414.96
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
414.96
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
414.96
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
ANALISIS DE INDICADORES
Resultados obtenidos
PLAN DE TRABAJO PARA REALIZAR ESTE SEMESTRE FEBRERO - JULIO 2025
Contribuciones
PLAN DE TRABAJO
Conclusiones
PLAN DE TRABAJO PARA REALIZAR ESTE SEMESTRE FEBRERO - JULIO 2025
Y ACTIVIDADES A APLICAR
Y ACTIVIDADES A APLICAR
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA
Importe total de la comisión
414.96
Nombre completo
CARLOS JAVIER RAMÍREZ ACOSTA
Cargo
DIRECTOR