verificación en la conectividad de los equipos de la delegación.

Datos Generales
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2020
Periodo que se reporta
julio
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Ciudad de destino
cancun
Motivo del encargo o comisión
verificación en la conectividad de los equipos de la delegación.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
3000.00
Viáticos comprobados
4350.00
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
4350.00
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1350.00
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
4350.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
se verifico el porque los equipos no tenían conexión ni a Internet ni a energía, así como si se encontraban en buenas condiciones debido a fallas eléctricas en la delegación
Resultados obtenidos
se comprobó que los equipos se encontraban bien , la falla eléctrica no los daño
Contribuciones
se les recomendó a los usuarios que mantengan conectados sus breaks por estas situaciones
Conclusiones
los equipos quedan funcionando correctamente y si les pidió al encargado de la delegación que pida una inspección a la red eléctrica del edificio.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección de administración y finanzas.
Nota
0
Importe total de la comisión
4350.00