REQ.129 PASAJES Y VIATICOS (21,22,23,24SEPTIEMBRE2021) ASISTIR AL CURSO "GESTIÓN Y OPERACIÓN DE PLANTAS" KERRY FLORES BECERAA

Datos Generales
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2021
Periodo que se reporta
septiembre
Tipo de viaje
Nacional
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
COZUMEL
Municipio de origen
Cozumel
País de destino
México

Estado de destino

Ciudad de destino
CHETUMAL
Motivo del encargo o comisión
"ASISITIR AL CURSO "GESTIÓN Y OPERACIÓN DE PLANTAS"
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Importe ejercido por partida de pasaje terrestre
200.00
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
200.00
Hospedaje
1740.00
Viáticos comprobados
2610.00
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
2610.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3678.00
Importe total no erogado
20.00
Reportes
Actividades realizadas
ASISTIR AL CURSO DE GESTIÓN Y OPERACIONES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Resultados obtenidos
CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA AL CURSO
Contribuciones
APOYAR EN IDEAS PARA MEJORAR LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO.
Conclusiones
ESTE CURSO FUE DE MUCHA UTILIDAD PARA TENER MAS CONOCIMIENTOS EN CUANTO A LAS NORMAS Y LOS PROCEDIMIENTOS DEL AGUA TRATADO.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL
Nota
ING. KERRY FLORES BECERRA
Importe total de la comisión
3678.00