REQ.083/2025(21-22AGOSTO2025))COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR RECOGER MATERIAL DIVERSO Y DE OFICINA EN EL ALMACÉN GENERAL

Datos Generales
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
agosto
Tipo de viaje
Nacional
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
COZUMEL
Municipio de origen
Cozumel
País de destino
México

Estado de destino

Ciudad de destino
CHETUMAL
Motivo del encargo o comisión
RECOGER MATERIAL DIVERSO DE OPERACIÓN Y DE OFICINA EN EL ALMACÉN GENERAL
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Hospedaje
905.00
Viáticos ministrados
2093.00
Viáticos comprobados
837.60
Viáticos no comprobables
1255.40
Importe ejercido por partida de viáticos
2093.00
Partidas Adicionales
Importe ejercido por partida
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
837.60
Importe total no erogado
1255.40
Reportes
Actividades realizadas
EL DÍA 21 DE AGOSTO DE LOS CORRIENTES NO ALCANZAMOS CRUZAR EN FERRY DE 6AM Y HASTA EL DEL HORARIO DE 12 AM, MANEJAMOS PARA LA CIUDAD DE CHETUMAL RECOGIMOS DE UNA VEZ EL MATERIAL Y REGRESAMOS DE NUEVO EN CARRETERA ´PARA ALCANZAR EL SIGUIENTE FERRY PARA COZUMEL
Resultados obtenidos
RECOGIMOS EL MATERIAL OPERATIVO Y DE OFICINA
Contribuciones
CARGAMOS EL MATERIAL PARA SUBIR AL VEHÍCULO
Conclusiones
LLEGANDO A COZUMEL DESCARGAMOS EL CAMIÓN CON EL MATERIAL
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Subgerencia Administrati y Financiera
Nota
ningún comentario
Importe total de la comisión
2093.00
Nombre completo
JOSE ANASTACIO VILLALOBOS MAY
Cargo
JEFE DE OFICINA ALMACÉN