Asistir al curso “Asesoría para la aplicación del Control Interno en los Entes Públicos ejecutores de recursos federales” Asistir al curso “Asesoría para la aplicación del Control Interno en los Entes Públicos ejecutores de recursos federales”

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
julio
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Cancun
Municipio de origen
Benito Juárez
País de destino
México

Estado de destino

Ciudad de destino
chetumal
Motivo del encargo o comisión
Participar en el curso denominado “Asesoría para la aplicación del Control Interno en los Entes Públicos ejecutores de recursos federales” presentado por la Secretaría de la Función Pública.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Importe ejercido por partida de pasaje terrestre
265.00
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
265.00
Hospedaje
0.00
Viáticos comprobados
1000.00
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
1000.00
En caso de que se haya seleccionado la partida 3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES, favor de proporcionar los siguientes datos:
Pasajes terrestres nacionales
Tipo de pasaje
Autobús
Costo
$265.00
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1000.00
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1265.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
1.-El viernes 20 de julio participé en el curso denominado “Asesoría para la aplicación del Control Interno en los Entes Públicos ejecutores de recursos federales” presentado por la Secretaría de la Función Pública.; el cual fue impartido en el auditorio de la UQROO de la ciudad de Chetumal.

2.- Sostuve una reunión de trabajo con el licenciado Joaquin Chi Melken coordinador de los órganos internos de control, para dar seguimiento al programa anual de auditorías 2018.
Resultados obtenidos
Se actualizaron los conocimientos respecto a la normatividad que regula la implantación y seguimiento del Marco Integrado de Control interno en la Universidad Tecnológica de Cancún.
Contribuciones
Capacitación al personal del órgano interno de control de la universidad, para que los trabajos de seguimiento al sistema de control interno institucional se desarrollen apegados a la normatividad vigente.
Conclusiones
La participación en el curso de las “Normas “Asesoría para la aplicación del Control Interno en los Entes Públicos ejecutores de recursos federales” permitió actualizar los conocimientos respecto al marco de actuación del Sistema de Control Interno a través del ejercicio de recursos federales.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
organo interno de control
Importe total de la comisión
1265.00