Con el objetivo de apoyar en la logística del evento “FELIZ DIA DE LA NIÑA Y EL NIÑO”.

Datos Generales
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2024
Periodo que se reporta
mayo
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Ciudad de destino
Cabecera municipal de Cozumel
Motivo del encargo o comisión
Con el objetivo de apoyar en la logística del evento “FELIZ DIA DE LA NIÑA Y EL NIÑO”.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
2659.97
Viáticos comprobados
2659.97
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
2659.97
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
2659.97
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2659.97
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
Realicé la comisión a la cabecera municipal de Cozumel, los días del 5 al 8 de mayo del presente año, en el vehículo oficial Isuzu, con número de placa SZ-2427-M, apoyé en la logística del evento “FELIZ DIA DE LA NIÑA Y EL NIÑO”.
Resultados obtenidos
Apoyé en la logística del evento “FELIZ DIA DE LA NIÑA Y EL NIÑO” en Cozumel organizando la recepción y entrega de los juguetes, la entrada de los niños, que el lugar se encontrara en buenas condiciones de limpieza y seguridad.
Contribuciones
La Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales y de Archivos, en coordinación con el Departamento de Transportes, tiene la facultad de apoyar y realizar actividades propias del Sistema
Conclusiones
Se realizó el objetivo de la comisión en tiempo y forma logrando el objetivo de esta.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVOS / DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
Importe total de la comisión
2659.97
Nombre completo
DAVID ANTONIO CAUICH MEDINA
Cargo
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES