VIÁTICOS PARA LA MTRA. ERIKA ALONSO LOS DIAS 30 Y 1 MAYO PARA ATENDER REUNIÓN EN CAMPUS CHETUMAL

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
abril
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Playa del Carmen
Municipio de origen
Solidaridad
País de destino
México

Estado de destino

Ciudad de destino
Chetumal
Motivo del encargo o comisión
PARA ATENDER REUNIÓN EL LUNES 30 CON LA DGAF Y DGP EN LA UNIDAD CHETUMAL.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Hospedaje
1129.31
Viáticos comprobados
2222.00
Viáticos no comprobables
418.00
Importe ejercido por partida de viáticos
2222.00
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1092.69
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2222.00
Importe total no erogado
418.00
Reportes
Actividades realizadas
Atender reunión en el Campus Chetumal, con Adquisiciones y DGAF, DGP para solventar queja recibida en el SIGC.
Resultados obtenidos
Presidir reunión con las áreas mencionadas en resolución a la queja recibida en el Sistema Institucional de Gestión de la Calidad.
Contribuciones
Apoyar en la resolución de problemas del Campus Playa del Carmen.
Conclusiones
Se le dio continuidad a trámites pendientes con el área de adquisiciones y se mantuvieron acuerdos con las Direcciones Generales, para mejorar la operación del Campus Playa del Carmen.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
ENLACE ADMINISTRATIVO
Importe total de la comisión
2640.00